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Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 07020023


  • Data do pagamento 07/02/2024
  • Valor 900,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 900,00 20704 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0956 0956 89532

Dados do empenho de número 02010175
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: GL SERVICES AS SESSORIA E CON SULTORIA EMPRE SARIAL LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. Ass. Social e Des. Economico
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
  • Projeto / Atividade: 2.082 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade a da Sec. Mun. de Assistencia Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTINUOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO, AÇÃO SOCIL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE OROS/CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010175 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 10.800,00
05020013 5 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 900,00
07020023 7 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 900,00
05030013 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 900,00
22030014 22 de março de 2024 Pagamento Realizado 900,00
08040022 8 de abril de 2024 Liquidação Realizado 900,00
16040012 16 de abril de 2024 Pagamento Realizado 900,00
10050021 10 de maio de 2024 Liquidação Realizado 900,00