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Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 20020066


  • Data do pagamento 20/02/2024
  • Valor 866,73 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 866,73 22001 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0956 0956 64653

Dados do empenho de número 18010014
  • Empenho feito em 18/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: POSITIVA CONST RUCOES, LOCACO ES E EVENTOS L TDA ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '2023.11.30.01'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. Ass. Social e Des. Economico
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
  • Projeto / Atividade: 2.082 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade a da Sec. Mun. de Assistencia Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS, LANCHES, COFFE BREAK E REFEICOES)PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE ORÓS, CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
18010014 18 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 21.740,00
30010021 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 1.400,66
07020048 7 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.400,66
09020027 9 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.069,41
09020162 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.069,41
20020066 20 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 866,73
20020040 20 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 866,73
28020027 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.156,99
06030019 6 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.156,99
08030008 8 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.569,71
08030046 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.569,71
20030020 20 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.652,21
20030051 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.652,21
02040013 2 de abril de 2024 Liquidação Realizado 2.360,05
03040053 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 2.360,05
10040020 10 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.958,59
10040128 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.958,59
19040025 19 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.271,65
30040007 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.905,67
10050009 10 de maio de 2024 Liquidação Realizado 2.311,33