User

Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 09020156


  • Data do pagamento 09/02/2024
  • Valor 701,95 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 701,95 20913 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0956 0956 64653

Dados do empenho de número 18010008
  • Empenho feito em 18/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: POSITIVA CONST RUCOES, LOCACO ES E EVENTOS L TDA ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '2023.11.30.01'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças e Orçamento
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 123 - Administração Financeira
  • Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Sec.de Finanças e Planejamento
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS, LANCHES, COFFE BREAK E REFEICOES)PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE OROS-CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
18010008 18 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 21.085,00
30010033 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 1.434,00
07020044 7 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.434,00
09020021 9 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 701,95
09020156 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 701,95
20020062 20 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 761,71
20020036 20 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 761,71
28020019 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.181,79
06030012 6 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.181,79
08030002 8 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.102,75
08030042 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.102,75
20030014 20 de março de 2024 Liquidação Realizado 2.360,05
20030057 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 2.360,05
02040004 2 de abril de 2024 Liquidação Realizado 980,73
03040047 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 980,73
10040013 10 de abril de 2024 Liquidação Realizado 903,82
10040121 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 903,82
19040021 19 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.572,36
30040014 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.651,84
10050012 10 de maio de 2024 Liquidação Realizado 1.990,75