Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 29020053
- Data do pagamento 29/02/2024
- Valor 110,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 104,50 | 23626 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 220426 |
Dados do empenho de número 02010053
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: MARIA LUCIA VI CENTE DE SOUSA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0112 - Atenção Primária à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.062 - Gestão, Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FAXINEIRA NO POSTO DE APOIO DE SAÚDE NO SÍTIO CARAÚBAS, NESTE MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010053 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.320,00 |
24010023 | 24 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 110,00 |
02020016 | 2 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 110,00 |
22020009 | 22 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 110,00 |
29020053 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 110,00 |
22030015 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 110,00 |
27030082 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 110,00 |
22040020 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 110,00 |
24040017 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 110,00 |