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Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 03/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 19040008


  • Data do pagamento 19/04/2024
  • Valor 1.400,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.332,80 41904 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0956 0956 97004

Dados do empenho de número 02010044
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: VIA FIBRA OTIC A SERVICOS E P ARTICIPACOES L TDA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
  • Projeto / Atividade: 2.052 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, REDE INTRANET JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010044 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 16.800,00
19010036 19 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 1.400,00
09020187 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.400,00
20020015 20 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.400,00
18030013 18 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.400,00
20030005 20 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.400,00
28030023 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.400,00
19040008 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.400,00
19040010 19 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.400,00