Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19010013
- Data do pagamento 19/01/2024
- Valor 100,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 100,00 | 25323 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 97004 |
Dados do empenho de número 02010008
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: ELISSANDRO PIN HEIRO GOMES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.052 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010008 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 700,00 |
03010002 | 3 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
08010004 | 8 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
15010004 | 15 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
19010012 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 100,00 |
19010013 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 100,00 |
19010011 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 100,00 |
22010017 | 22 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
22010016 | 22 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
24010003 | 24 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 100,00 |
24010002 | 24 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 100,00 |
29010012 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
02020010 | 2 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 100,00 |
05020022 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
09020045 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 100,00 |