Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 03/05/2024 ) - CE
DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 10040042
- Data da liquidação: 10/04/2024
- Valor: 5.000,00 R$
- Nota fiscal: 331
- Série da nota fiscal: 1
- Tipo da nota: Mercadoria
- Emissão da nota fiscal: 10/04/2024
Acesso aos dados na nota fiscal
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Acesse o site do governo federal no link abaixo e insira a seguinte chave de acesso da nota fiscal: 23240436972183000154550010000003311004640325
Itens da liquidação
Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
---|---|---|---|---|
ARROZ | 150,00 | QUILO | 937,50 | |
AÇUCAR | 90,00 | QUILO | 382,50 | |
MACARRÃO | 168,00 | UNIDADE | 562,80 | |
MARGARINA - 500G | 48,00 | UNIDADE | 336,00 | |
BISCOITO TIPO CREAM CRAKER PCT 400G | 72,00 | UNIDADE | 432,00 | |
CAFE EM PO 250GR | 80,00 | UNIDADE | 624,00 | |
FLOCOS CLARAMIL 30X500GR | 60,00 | FARDO | 120,00 | |
FECULA 1KG AMAFIO 00124 | 60,00 | QUILO | 435,00 | |
MASSA DE MILHO - FLOCADA, PACOTE DE 500g | 20,00 | PACOTE | 84,00 | |
MOLHO DE TOMATE | 48,00 | UNIDADE | 156,00 | |
LEITE EM PO 200GR | 50,00 | PACOTE | 340,00 | |
CEREAL INFANTIL NESCAU | 12,00 | PACOTE | 117,60 | |
MARGARINA PURO SABOR 60LP 12X500GR | 1,00 | UNIDADE | 22,60 | |
BISCOITO MARIA 20X400GR | 72,00 | UNIDADE | 450,00 |
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 5.000,00 | 41101 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 211761 |