Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 08/05/2024 ) - CE
Destalhes do empenho de número 20030005
- Empenho feito em 20/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: O S R MAGAZINE LTDA
- CNPJ: XX.X51.323/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.12.07.01H2'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Uni.da Educação,Esp,e Juventude
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0181 - Programa de Alimentação Escolar
- Projeto / Atividade: 2.036 - Manutenção do Pnae
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNAE
- Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
20030005 | 20 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 54.062,40 |
21030025 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.926,20 |
21030027 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 230,20 |
21030026 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.376,40 |
21030024 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 328,00 |
21030023 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 298,40 |
21030022 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 238,60 |
03040028 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 298,40 |
03040027 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 328,00 |
03040026 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.926,20 |
03040025 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.376,40 |
03040024 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 230,20 |
03040029 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 238,60 |
15040028 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.748,08 |
15040031 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 178,12 |
15040032 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 44,76 |
15040030 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 238,60 |
15040029 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 253,64 |
23040004 | 23 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.376,40 |