Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Destalhes do empenho de número 02010128
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: VIA FIBRA OTIC A SERVICOS E P ARTICIPACOES L TDA
- CNPJ: XX.X21.295/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Obras, Transporte e Urbanismo
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.009 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Secretaria de Infra-Estrtutura
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, REDE INTRANET JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRASUNICIPIO DE ORÓS-CE
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010128 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 14.400,00 |
19010035 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.200,00 |
09020186 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.008,00 |
20020081 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 192,00 |
20020025 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.200,00 |
11030007 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.200,00 |
20030011 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.200,00 |
20030070 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.200,00 |
19040034 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.200,00 |
19040007 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.200,00 |
20050027 | 20 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.200,00 |