Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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20/05/2024 | 02010496 005 - Fundo Municipal de Assistência Social TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/0971-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Outros/não se aplica | Realizado | 24,00 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 09040002 003 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.482.783-XX JANICE FERREIR A VIEIRA |
Dispensa | Realizado | 438,80 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 02010480 011 - Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo PRESTACAO DOS SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X80.313/0001-XX TOPSERV SOLUCO ES E SERVICOS EIRELI - ME |
Pregão | Realizado | 34.000,00 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 02010483 008 - Gabinete do Prefeito PRESTACAO DOS SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X80.313/0001-XX TOPSERV SOLUCO ES E SERVICOS EIRELI - ME |
Pregão | Realizado | 7.650,00 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 01040007 005 - Fundo Municipal de Assistência Social CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X58.769/0001-XX 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP |
Carona | Realizado | 5.750,26 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 09040002 003 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.482.783-XX JANICE FERREIR A VIEIRA |
Dispensa | Realizado | 2.748,00 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 02010006 004 - Fundo Municipal de Saúde CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X47.251/0001-XX ENEL- COMPANHI A ENERGETICA D O CEARA |
Outros/não se aplica | Realizado | 506,99 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 02010427 017 - Hospital Municipal Luiza Teodoro da Costa FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.540.913-XX DIALEDA CANDID O BENTO....... .............. .............. .... |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.099,00 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 02010096 003 - Fundo Municipal de Educação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ |
XX.X21.295/0001-XX VIA FIBRA OTIC A SERVICOS E P ARTICIPACOES L TDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.398,00 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 09040002 003 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.482.783-XX JANICE FERREIR A VIEIRA |
Dispensa | Realizado | 212,80 | visibility Detalhes |
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