Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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17/05/2024 | 17050001 010 - Secretaria de Finanças e Planejamento CUSTAS DO PROCESSO 0003010-71.2015.8.06.0135. |
XXX.028.703-XX ALAN BEZERRA O LIVEIRA LIMA |
3.3.90.91.00 - Sentenças jud iciais | Outros/não se aplica | Realizado | 315,60 | visibility Detalhes |
17/05/2024 | 17050002 010 - Secretaria de Finanças e Planejamento PROCESSO JUDICIAL 0003010-71-2015.8.06.0135. |
XXX.128.613-XX JOSE NILTON DA SILVA |
3.3.90.91.00 - Sentenças jud iciais | Outros/não se aplica | Realizado | 3.155,96 | visibility Detalhes |
16/05/2024 | 16050001 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS ESTADO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
XX.X78.871/0001-XX KARINA KELY CU STODIO PINHEIR O-ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 5.800,00 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 15050001 003 - Fundo Municipal de Educação DESPESAS COM INSCRIÇAO DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ-UNDIME. |
XX.X04.410/0001-XX UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTE S MUNICIPAIS D E EDUCAÇÃO |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 2.000,00 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 14050005 006 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb ANULAÇAO DE SALDO DO EMPENHO. |
XX.X20.502/0001-XX LUIZ C M DE OL IVEIRA- ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Anulado | 5,02 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 15050003 004 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL A R$ 125,00 PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DA 5ª REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONALCIR. |
XXX.551.453-XX ZUILA MARIA MA CIEL DE MELO P EIXOTO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 125,00 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 15050004 003 - Fundo Municipal de Educação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
XX.X58.769/0001-XX 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Carona | Realizado | 150.000,00 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 14050002 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
XXX.413.113-XX CRISTIANO ARAU JO DE SOUSA PI NHEIRO |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 50,00 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 14050003 005 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSAO DE UMA(1)DIARIA INTEGRAL A R$50,00 PARA VIAJAR A IGUATU, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA JORNADA DA REDE DE ATENDIMENTO CENTRO SUL 2024 COM AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR. |
XXX.021.213-XX GEORGE MATHEUS DE SOUZA SILV EIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 50,00 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 14050004 005 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSAO DE UMA(1)DIARIA INTEGRAL A R$75,00 PARA VIAJAR A IGUATU, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA JORNADA DA REDE DE ATENDIMENTO CENTRO SUL 2024 COM AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR. |
XXX.206.963-XX LUSIA MARIA DE LIMA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
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