CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 09/04/2024  doneData menor ou igual a 09/05/2024 
233 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.468.695,69
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
CPF/CNPJ
Credor
Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
empenho
08/05/2024 08050003
003 - Fundo Municipal de Educação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR.
XX.X58.769/0001-XX
7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Carona Realizado 9.285,60 visibility Detalhes
08/05/2024 08050001
006 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR.
XX.X58.769/0001-XX
7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Carona Realizado 60.737,45 visibility Detalhes
08/05/2024 08050002
003 - Fundo Municipal de Educação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR.
XX.X58.769/0001-XX
7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Carona Realizado 20.000,00 visibility Detalhes
08/05/2024 08050005
013 - Secretaria de Turismo e Cultura
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.
XX.X58.769/0001-XX
7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Carona Realizado 645,00 visibility Detalhes
08/05/2024 08050004
004 - Fundo Municipal de Saúde
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 130,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA,A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,SOBRE ATUALIZAÇAO DA PPI E DUVIDA SOBRE O CNES.
XXX.475.053-XX
CYBELLY TEIXEI RA VIDAL...... .............. .............. ....
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Outros/não se aplica Realizado 130,00 visibility Detalhes
07/05/2024 07050005
020 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANETE,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
XX.X82.180/0001-XX
GOMES E MENDON ÇA LTDA-INFROS UPRI PRIME
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente Outros/não se aplica Realizado 859,90 visibility Detalhes
07/05/2024 07050009
013 - Secretaria de Turismo e Cultura
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, PLACAS DE PVC ADESIVADAS, IMPRESSÃO EM LONA COM ACABAMENTO ILHOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.
XX.X59.674/0001-XX
DAYANNE VIDAL PINHEIRO - MEI
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Outros/não se aplica Realizado 1.400,00 visibility Detalhes
07/05/2024 07050007
021 - SEC.MUN.ADM.,GESTÃO E DESENVOMVIMENTO HUMANO-SAGDH
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANETE,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO
XX.X82.180/0001-XX
GOMES E MENDON ÇA LTDA-INFROS UPRI PRIME
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente Outros/não se aplica Realizado 1.999,60 visibility Detalhes
07/05/2024 07050006
021 - SEC.MUN.ADM.,GESTÃO E DESENVOMVIMENTO HUMANO-SAGDH
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANETE,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO
XX.X82.180/0001-XX
GOMES E MENDON ÇA LTDA-INFROS UPRI PRIME
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente Outros/não se aplica Realizado 1.699,80 visibility Detalhes
07/05/2024 07050010
005 - Fundo Municipal de Assistência Social
CONCESSAO DE UMA(1)DIARIA INTEGRAL A R$50,00 PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
XXX.863.073-XX
VICENTE SANTAN A CRUZ
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Outros/não se aplica Realizado 50,00 visibility Detalhes

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