Dados do pagamento de número 30050011


  • Data do pagamento 30/05/2019
  • Valor 900,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 900,00 9850 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 1105 1105 88110
Diárias
  • Beneficiado: ALCINEIDE CORREIA FREIRE
  • Número da portaria: 0502000319
  • Data da portaria: 02/05/2019
  • Destino: OCARA - CE
  • Início 02/05/2019
  • Final 30/05/2019
  • Quantidade 5,00
  • Valor unitário: 180,00 R$
  • Valor total: 900,00 R$
  • Motivo Concessão de 05(CINCO) diárias para fazer face as despesas com o deslocamento da Zona Rural para a Sede do município de Ocara, por ocasião da participação de sessões ordinárias do Poder Legislativo Municipal nos dias 02,09,16, 23 e 30/05/2019, de responsabilidade da Câmara Municipal de Ocara/CE, conforme portaria n° 05.02.0003/2019.

Dados do empenho de número 01030007
  • Empenho feito em 01/03/2019
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: ALCINEIDE CORR EIA FREIRE
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Ocara
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Atuação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal.
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: estimativo referente a concessão de diárias para fazer face as despesas com o deslocamento da Zona Rural para a Sede do município de Ocara, por ocasião da participaçãode sessões ordinárias do Poder Legislativo Municipal no exercicio de 2019, de responsabilidade da Câmara Municipal de Ocara/CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030007 1 de março de 2019 Empenho Realizado 3.600,00
28030009 28 de março de 2019 Pagamento Realizado 720,00
28030011 28 de março de 2019 Liquidação Realizado 720,00
25040007 25 de abril de 2019 Liquidação Realizado 720,00
25040007 25 de abril de 2019 Pagamento Realizado 720,00
30050011 30 de maio de 2019 Pagamento Realizado 900,00
30050004 30 de maio de 2019 Liquidação Realizado 900,00
27060009 27 de junho de 2019 Pagamento Realizado 720,00
27060007 27 de junho de 2019 Liquidação Realizado 720,00
01080005 1 de agosto de 2019 Empenho Anulado 540,00