Dados do pagamento de número 31100008


  • Data do pagamento 31/10/2019
  • Valor 900,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 900,00 9850 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 1105 1105 88110
Diárias
  • Beneficiado: ALCINEIDE CORREIA FREIRE
  • Número da portaria: 0310000319
  • Data da portaria: 03/10/2019
  • Destino: OCARA - CE
  • Início 03/10/2019
  • Final 31/10/2019
  • Quantidade 5,00
  • Valor unitário: 180,00 R$
  • Valor total: 900,00 R$
  • Motivo Concessão de 05 (cinco) diárias para fazer face as despesas com o deslocamento da Zona Rural para a Sede do município de Ocara, por ocasião da participação de sessões ordinárias do Poder Legislativo Municipal nos dias 03, 10, 17, 24 e 31 de outubro de 2019, de responsabilidade da Câmara Municipal de Ocara/CE, conforme portaria n° 03.10.0003/2019

Dados do empenho de número 01080004
  • Empenho feito em 01/08/2019
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: ALCINEIDE CORR EIA FREIRE
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Ocara
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Atuação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal.
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: estimativo referente a concessão de diárias para fazer face as despesas com o deslocamento da Zona Rural para a Sede do município de Ocara, por ocasião da participaçãode sessões ordinárias do Poder Legislativo Municipal no exercicio de 2019, de responsabilidade da Câmara Municipal de Ocara/CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01080004 1 de agosto de 2019 Empenho Realizado 3.600,00
29080022 29 de agosto de 2019 Pagamento Realizado 900,00
29080013 29 de agosto de 2019 Liquidação Realizado 900,00
26090014 26 de setembro de 2019 Liquidação Realizado 540,00
26090018 26 de setembro de 2019 Pagamento Realizado 540,00
31100008 31 de outubro de 2019 Pagamento Realizado 900,00
31100009 31 de outubro de 2019 Liquidação Realizado 900,00
28110016 28 de novembro de 2019 Liquidação Realizado 720,00
28110020 28 de novembro de 2019 Pagamento Realizado 720,00
02120005 2 de dezembro de 2019 Empenho Anulado 360,00
12120006 12 de dezembro de 2019 Liquidação Realizado 180,00
12120006 12 de dezembro de 2019 Pagamento Realizado 180,00