DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 31010015



  • Data da liquidação: 31/01/2019
  • Valor: 700,00 R$
  • Nota fiscal: 383
  • Série da nota fiscal: E
  • Tipo da nota: Serviço
  • Emissão da nota fiscal: 15/01/2019

Item da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES 1,00 MÊS 700,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 700,00 858047 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 1105 1105 88110

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