Prefeitura Municipal de Morrinhos ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - CE
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0011 - Gestão dos Serviços da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
- Descrição: Assegurar o atendimento de qualidade à população através do ambulatório e hospital municipal
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 4.980,00 | 851.463,70 | -846.483,70 | 996.182,87 | 1.120.855,98 |
Descrição: Aquisição de Transporte para o Hospital Municipal
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
---|---|---|---|
12/04/2024 | 15010002 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO AMBULANCIA (SIMPLES REMOCAO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MORRINHOS-CE. | 127.000,00 |
Descrição: Assegurar a participação do município no rateio das despesas do Consórcio Público de Saúde
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.984,00 | 37.984,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
---|---|---|---|
26/03/2024 | 02010293 | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO COM POLICLINICA REGIONAL DE ACARAU E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 37.984,00 |
Descrição: Manter o atendimento na rede de unidades de alta e média Complexidade ambulatorial e hospitalar, bem como os serviços inseridos deste campo
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 1.000,00 | 841.369,70 | -840.369,70 | 947.060,87 | 954.071,98 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
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20/03/2024 | 01020016 | REFERENTE A CONSUMO DE AGUA. | 1.814,36 |
20/03/2024 | 01020169 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS) PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 10.603,01 |
20/03/2024 | 02010369 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS) PARTE PATRONAL 60% DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTRE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 24.892,07 |
21/03/2024 | 01030016 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER NECESSIDADE DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE | 952,80 |
21/03/2024 | 01030015 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER NECESSIDADE DO OSF JUNTO À SECRETARÍA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE | 3.051,20 |
27/03/2024 | 11030007 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARAA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE | 88.721,44 |
27/03/2024 | 16020003 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE | 88,50 |
27/03/2024 | 14020008 | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDAS DO CAF, JUNTA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE | 15.078,47 |
28/03/2024 | 01030112 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A A SECRETARIA DE SAÚDE COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 2.202,72 |
28/03/2024 | 01030111 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A A SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 8.472,00 |
28/03/2024 | 01030093 | PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL - MAC. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 6.162,00 |
28/03/2024 | 01030100 | PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL - MAC. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 36.263,38 |
28/03/2024 | 01030099 | PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL - MAC. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 88.614,00 |
28/03/2024 | 01030094 | PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL - MAC. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 121.075,90 |
28/03/2024 | 01030088 | PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL - MAC. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 5.393,35 |
28/03/2024 | 01030092 | PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL - MAC. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 7.462,18 |
28/03/2024 | 01030091 | PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL - MAC. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 16.896,93 |
28/03/2024 | 01030087 | PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL - MAC. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 18.050,00 |
01/04/2024 | 27030003 | SERVIÇOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV DO VEÍCULO DE PLACA SAS5B91 | 494,46 |
01/04/2024 | 27030002 | SERVIÇOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV DO VEÍCULO DE PLACA SAS5F21 | 494,46 |
08/04/2024 | 01020016 | REFERENTE A CONSUMO DE AGUA. | 1.817,78 |
10/04/2024 | 08010004 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM LINK DE ACESSO A INTERNET DE 7 GIGABYTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MORRINHOS-CE. ADITIVO/2024. | 296,40 |
10/04/2024 | 01040019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESSENCIAIS NA AREA DA SUADE, JUNTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MORRINHOS-CE. | 67.161,60 |
10/04/2024 | 01040017 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAISESSENCIAIS NA AREA DA SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS - CE. | 198.501,00 |
11/04/2024 | 25030003 | AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL PARA ATERDER A NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS-CE CONTRATO ORIGINAL - 1002.01/2023.06/2024. | 23.263,80 |
11/04/2024 | 02010191 | SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ATRAVES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA,ALEM DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTAO DE FROTAS,COM TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO COM CHIP (TIPO SMART)OU CARTAO TARJA MAGNETICA. | 64.002,84 |
12/04/2024 | 01030148 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHS-CE | 27.407,10 |
12/04/2024 | 01030147 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHS-CE | 41.050,00 |
15/04/2024 | 03040001 | AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS-CE. | 10.226,85 |
15/04/2024 | 26030004 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS-CE. | 32.379,15 |
17/04/2024 | 01030162 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS, EM REGIME DE LOCAÇÃO, PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE VISANDO ATENDER A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFIRMAÇÃO EM SAÚDE, PARA EXECUÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE INFORMAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARÍA DE SAÚDE DE MORRINHOS-CE | 2.340,00 |
19/04/2024 | 23010019 | FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DE MORRINHOS-CE. | 1.100,37 |
19/04/2024 | 23010019 | FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DE MORRINHOS-CE. | 1.650,56 |
19/04/2024 | 23010019 | FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DE MORRINHOS-CE. | 2.274,10 |
19/04/2024 | 23010020 | FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DE MORRINHOS-CE. | 8.022,63 |
19/04/2024 | 21030012 | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL, JUNTA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS-CE. | 15.794,57 |
Descrição: Assegurar o funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), para atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
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0,00 | 3.980,00 | 10.094,00 | -6.114,00 | 11.138,00 | 1.800,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
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03/04/2024 | 02010153 | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM CORIOLANO ROCHA, 21, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS-CE. | 1.800,00 |