Dados do pagamento de número 10050007


  • Data do pagamento 10/05/2024
  • Valor 204.093,12 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 204.093,12 7762 Banco do Brasil S.A. BB MORRINHOS 3956 77623

Dados do empenho de número 18040013
  • Empenho feito em 18/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ALIDER COMERCI O & SERVICOS L TDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '2612.01-2023'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.048 - Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS-CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
18040013 18 de abril de 2024 Empenho Realizado 7.038,45
29040016 29 de abril de 2024 Liquidação Realizado 7.038,45