Dados do pagamento de número 15040004


  • Data do pagamento 15/04/2024
  • Valor 11.095,56 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 11.095,56 40551 Banco do Brasil S.A. BB MORRINHOS 3956 64572

Dados do empenho de número 21030010
  • Empenho feito em 21/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: S.M. SOEIRA - ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '2501.01-2023'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.048 - Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS-CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
21030010 21 de março de 2024 Empenho Realizado 288,60
27030022 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 288,60
19040025 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 288,60