Dados do pagamento de número 15040015


  • Data do pagamento 15/04/2024
  • Valor 36.484,15 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 36.484,15 0 Banco do Brasil S.A. BB MORRINHOS 3956 133116

Dados do empenho de número 20030009
  • Empenho feito em 20/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: DITIMAR DE OLI VEIRA VASCONCE LOS FILHO ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '1910.01-2023'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0010 - Gestão dos Serviços da Atenção Básica
  • Projeto / Atividade: 2.051 - Manutenção dos Serviços da Atenção Primária
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS-CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
20030009 20 de março de 2024 Empenho Realizado 10.935,00
08040047 8 de abril de 2024 Liquidação Realizado 10.935,00