Dados do pagamento de número 28030159


  • Data do pagamento 28/03/2024
  • Valor 50.611,44 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 50.611,44 15000 Banco do Brasil S.A. BB MORRINHOS 3956 150002

Dados do empenho de número 14030002
  • Empenho feito em 14/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: OMEGA DISTRIBU IDORA DE PRODU TOS ALIMENTICI OS EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '2809.01/2022'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0019 - Programa de Merenda Escolar
  • Projeto / Atividade: 2.026 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNAE
  • Histórico: AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE MORRINHOS-CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
14030002 14 de março de 2024 Empenho Realizado 43.574,00
27030015 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 43.574,00