Dados do pagamento de número 28030129


  • Data do pagamento 28/03/2024
  • Valor 29.649,80 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 27.166,07 6235 Banco do Brasil S.A. BB MORRINHOS 3956 62359

Dados do empenho de número 01030065
  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA PAGTO. A CAO SOCIAL - S EC. ACAO SOCIA L - CONTRATADO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.061 - Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS, JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030065 1 de março de 2024 Empenho Realizado 29.649,80
28030083 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 29.649,80
28030129 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 29.649,80