Dados do pagamento de número 17040025


  • Data do pagamento 17/04/2024
  • Valor 1.626,24 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.626,24 41713 Banco do Brasil S.A. BB MORRINHOS 3956 150002

Dados do empenho de número 01020181
  • Empenho feito em 01/02/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DA SEGURIDADE SO CIAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 003 - Fundo de Desenvolvimento do Ensino Basic
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 365 - Educação Infantil
  • Programa de governo: 0015 - Gestão dos Serviços da Educação Infantil
  • Projeto / Atividade: 2.043 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - PRÉ-ESCOLA 70%
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %
  • Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS) PARTE PATRONAL 60% DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTRE MUNICIPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020181 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 300.000,00
29020247 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 2.870,46
29020248 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 127,55
19030003 19 de março de 2024 Liquidação Realizado 3.427,29
20030006 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 127,55
20030008 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 2.870,46
29030015 29 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.626,24
29030014 29 de março de 2024 Liquidação Realizado 7.311,42
29030016 29 de março de 2024 Liquidação Realizado 127,55
17040025 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.626,24
17040024 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 7.311,42
17040026 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 3.427,29
17040027 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 127,55