Dados do pagamento de número 15050011


  • Data do pagamento 15/05/2024
  • Valor 600,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 600,00 7764 Banco do Brasil S.A. BB MORRINHOS 3956 7764X

Dados do empenho de número 03010010
  • Empenho feito em 03/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: GABRIEL ALMEID A DE MARIA
  • A modalidade da licitação é 'Dispensa'
  • Número da licitação: '2112.03.2023'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administracao e Financas
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.005 - Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e finanças
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MORRINHOS-CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010010 3 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 7.200,00
15020026 15 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 600,00
28020024 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 600,00
08030050 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 600,00
08030051 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 600,00
09040006 9 de abril de 2024 Liquidação Realizado 600,00
12040018 12 de abril de 2024 Pagamento Realizado 600,00
07050010 7 de maio de 2024 Liquidação Realizado 600,00
15050011 15 de maio de 2024 Pagamento Realizado 600,00