Dados do pagamento de número 12040019


  • Data do pagamento 12/04/2024
  • Valor 800,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 800,00 15855 Banco do Brasil S.A. BB MORRINHOS 3956 56189

Dados do empenho de número 03010009
  • Empenho feito em 03/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: GABRIEL ALMEID A DE MARIA
  • A modalidade da licitação é 'Dispensa'
  • Número da licitação: '2112.05-2023'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.048 - Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS-CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010009 3 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 9.600,00
15020024 15 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 800,00
28020023 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 800,00
08030025 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 800,00
08030024 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 800,00
09040008 9 de abril de 2024 Liquidação Realizado 800,00
12040019 12 de abril de 2024 Pagamento Realizado 800,00