Dados do pagamento de número 20030070


  • Data do pagamento 20/03/2024
  • Valor 810,36 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 810,36 32001 Banco do Brasil S.A. BB MORRINHOS 3956 129437

Dados do empenho de número 02010379
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DA SEGURIDADE SO CIAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Muncipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
  • Programa de governo: 0009 - Gestão das Políticas Públicas para Criança e Adolescente
  • Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS) PARTE PATRONAL 60% DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTRE MUNICIPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010379 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 2.433,24
20020025 20 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.622,88
20020063 20 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.622,88
20030034 20 de março de 2024 Liquidação Realizado 810,36
20030070 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 810,36