Dados do pagamento de número 31010161


  • Data do pagamento 31/01/2024
  • Valor 1.412,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 812,41 2372 Banco do Brasil S.A. BB MORRINHOS 3956 62359

Dados do empenho de número 31010016
  • Empenho feito em 31/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA PAGTO. A SSISTÊNCIA SO CIAL - CREAS E FETITO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Muncipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0008 - Gestão da Política de Assistência Social
  • Projeto / Atividade: 2.071 - Bloco dos Serviços da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: FOLHA DE PAGAMENTOD E PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
31010016 31 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 1.412,00
31010141 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 1.412,00
31010161 31 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 1.412,00