Dados do pagamento de número 14030012


  • Data do pagamento 14/03/2024
  • Valor 1.428,34 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.359,78 39841 Banco do Brasil S.A. BB MORRINHOS 3956 106682

Dados do empenho de número 02010202
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: NEO CONSULTORI A E ADMINISTRA ÇÃO DE BENEFÍC IOS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Carona'
  • Número da licitação: '2808.02-2023'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Muncipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0008 - Gestão da Política de Assistência Social
  • Projeto / Atividade: 2.071 - Bloco dos Serviços da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social
  • Histórico: SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ATRAVES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA,ALEM DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTAO DE FROTAS,COM TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO COM CHIP (TIPO SMART)OU CARTAO TARJA MAGNETICA.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010202 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 4.000,00
06020023 6 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 909,10
20020008 20 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 909,10
01030055 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.428,34
14030012 14 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.428,34
01040038 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.282,58
11040027 11 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.282,58