Dados do pagamento de número 28030002


  • Data do pagamento 28/03/2024
  • Valor 180,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 180,00 5035 Banco do Brasil S.A. BB MORRINHOS 3956 56189

Dados do empenho de número 02010175
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: CARLOS ALBERTO ARAUJO DA MOT A
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0010 - Gestão dos Serviços da Atenção Básica
  • Projeto / Atividade: 2.051 - Manutenção dos Serviços da Atenção Primária
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS-CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº758/2023 DE 25 DE JANEIRO DE 2023.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010175 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 3.240,00
31010072 31 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 270,00
31010068 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 270,00
29020021 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 210,00
29020019 29 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 210,00
28030002 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 180,00
28030002 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 180,00
30040174 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 270,00
30040185 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 270,00