Dados do pagamento de número 31010071


  • Data do pagamento 31/01/2024
  • Valor 621,96 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 621,96 3101 Banco do Brasil S.A. BB MORRINHOS 3956 56189

Dados do empenho de número 02010173
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: SIMONE MARIA F ARIAS PEREIRA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0010 - Gestão dos Serviços da Atenção Básica
  • Projeto / Atividade: 2.051 - Manutenção dos Serviços da Atenção Primária
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS-CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº724/2022 DE 31 DE JANEIRO DE 2022.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010173 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 3.731,76
31010071 31 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 621,96
31010062 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 621,96
29020151 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 621,96
29020155 29 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 621,96
28030062 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 621,96
28030116 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 621,96
30040228 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 621,96
30040244 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 621,96