Dados do pagamento de número 09020074


  • Data do pagamento 09/02/2024
  • Valor 12.570,80 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 12.570,80 6803 Banco do Brasil S.A. BB MORRINHOS 3956 133116

Dados do empenho de número 23010009
  • Empenho feito em 23/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ANTONIO AUGUST O FREITAS MARQ UES ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '2501.01-2023'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0011 - Gestão dos Serviços da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
  • Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MORRINHOS-CE

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
23010009 23 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 12.570,80
31010040 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 12.570,80
09020074 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 12.570,80