Dados do pagamento de número 09020040


  • Data do pagamento 09/02/2024
  • Valor 600,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 582,41 1482 Banco do Brasil S.A. BB MORRINHOS 3956 77615

Dados do empenho de número 02010127
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: HEDELITA NOGUE IRA VIEIRA - E IRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '0511.01/2021'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.022 - Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Educação, Cultura e Desporto e do FME
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
  • Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES LEGAIS DE MATERIAS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIOS (DOE/CE e DOU), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010127 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 150.133,80
09010001 9 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 600,00
09010002 9 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 600,00
09020039 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 600,00
09020040 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 600,00
20020029 20 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.170,20
13030011 13 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.170,20
18040008 18 de abril de 2024 Liquidação Realizado 946,40
24040013 24 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.641,60
15050017 15 de maio de 2024 Pagamento Realizado 1.641,60