Dados do pagamento de número 01030022


  • Data do pagamento 01/03/2024
  • Valor 1.146,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.146,00 19287 Banco do Brasil S.A. BB MORRINHOS 3956 12320X

Dados do empenho de número 02010075
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: JAMILLE MAGILA DE SOUSA ARAU JO MARQUES
  • A modalidade da licitação é 'Dispensa'
  • Número da licitação: '2804.03/2021'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Muncipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0008 - Gestão da Política de Assistência Social
  • Projeto / Atividade: 2.070 - Bloco dos Serviços da Proteção Social Básica - PSB
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: QUARTO ADITIVO AO CONTROTA DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. SÃO FRANCISCO, S/N DISTRITO DE SITIO ALEGRE EM MORRINHOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MORRINHOS-CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010075 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 13.752,00
01020005 1 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.146,00
07020006 7 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.146,00
01030023 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.146,00
01030022 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.146,00
02040017 2 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.146,00
03040026 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.146,00
30040021 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.146,00
02050024 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 1.146,00