Dados do pagamento de número 28020015


  • Data do pagamento 28/02/2024
  • Valor 115,46 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 115,46 1 Banco do Brasil S.A. BB MORRINHOS 3956 103616

Dados do empenho de número 24010001
  • Empenho feito em 24/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: COMPANHIA ENER GETICA DO CEAR A - ENEL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Muncipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0008 - Gestão da Política de Assistência Social
  • Projeto / Atividade: 2.072 - Manutenção e Fortalecimento da Gestão de Benefícios Eventuais
  • Natureza da despesa: 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA, PARA CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL JUNTO A FAMILIA EM SITUACAO DE POBREZA E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE GARANTIA DE DIREITOS BUSCANDO A SUPERACAO DO ESTADO VULNERAVEL TEMPORARIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
24010001 24 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 10.000,00
25010001 25 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 242,97
25010007 25 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 135,30
26010008 26 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 107,67
01020031 1 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 135,81
02020024 2 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 94,38
22020017 22 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 135,81
22020013 22 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 94,38
27020021 27 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 115,46
27020019 27 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 203,90
28020015 28 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 115,46
01030004 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 203,90
22040001 22 de abril de 2024 Liquidação Realizado 210,90
30040007 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 149,69
02050064 2 de maio de 2024 Liquidação Realizado 129,02
02050020 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 149,69
03050016 3 de maio de 2024 Pagamento Realizado 210,90
06050002 6 de maio de 2024 Liquidação Realizado 314,59
10050045 10 de maio de 2024 Pagamento Realizado 314,59
14050001 14 de maio de 2024 Liquidação Realizado 205,04
16050020 16 de maio de 2024 Liquidação Realizado 292,09
17050008 17 de maio de 2024 Liquidação Realizado 212,75