Dados do pagamento de número 20020013


  • Data do pagamento 20/02/2024
  • Valor 162,06 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 160,12 13 Banco do Brasil S.A. BB MORRINHOS 3956 7778X

Dados do empenho de número 02010028
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: COMPANHIA ENER GETICA DO CEAR A - ENEL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Acao Governamental
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.003 - Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Governamental
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO GOVERNAMENTO DO MUNICIPIO DE MORRINHOS-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010028 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 30.000,00
19010001 19 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 460,05
23010006 23 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 460,05
25010037 25 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 104,87
09020010 9 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 177,72
09020062 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 104,87
19020009 19 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 162,06
20020013 20 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 162,06
22020021 22 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 177,72
05030002 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 182,35
06030003 6 de março de 2024 Pagamento Realizado 182,35
07030008 7 de março de 2024 Liquidação Realizado 243,24
08030060 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 243,24
11030006 11 de março de 2024 Liquidação Realizado 94,66
11030009 11 de março de 2024 Pagamento Realizado 94,66
12030004 12 de março de 2024 Liquidação Realizado 130,25
13030015 13 de março de 2024 Pagamento Realizado 130,25
02040001 2 de abril de 2024 Liquidação Realizado 93,90
04040006 4 de abril de 2024 Pagamento Realizado 93,90
08040021 8 de abril de 2024 Liquidação Realizado 121,18
10040004 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 121,18
25040003 25 de abril de 2024 Liquidação Realizado 109,59
25040004 25 de abril de 2024 Liquidação Realizado 246,87
02050004 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 109,59
08050008 8 de maio de 2024 Liquidação Realizado 126,83