Dados do pagamento de número 11030021


  • Data do pagamento 11/03/2024
  • Valor 399,98 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 399,98 1103 Banco do Brasil S.A. BB MORRINHOS 3956 77623

Dados do empenho de número 02010016
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: CAGECE - COMPA NHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA RA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infra-Estrutura
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.013 - Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: REFERENTE A TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS MANTIDOS PALA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MORRINHOS-CE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010016 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 5.000,00
02010006 2 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 149,30
03010004 3 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 547,61
09020057 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 149,30
09020059 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 547,61
11030028 11 de março de 2024 Pagamento Realizado 175,15
11030027 11 de março de 2024 Pagamento Realizado 175,15
11030026 11 de março de 2024 Pagamento Realizado 127,81
11030021 11 de março de 2024 Pagamento Realizado 399,98
11030003 11 de março de 2024 Liquidação Realizado 175,15
11030004 11 de março de 2024 Liquidação Realizado 175,15
11030002 11 de março de 2024 Liquidação Realizado 127,81
11030001 11 de março de 2024 Liquidação Realizado 399,98