Dados do pagamento de número 09020089


  • Data do pagamento 09/02/2024
  • Valor 2.100,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.100,00 20512 Banco do Brasil S.A. BB MORRINHOS 3956 56189

Dados do empenho de número 02010012
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: ANA LICIA VASC ONCELOS SOUSA SALES
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0010 - Gestão dos Serviços da Atenção Básica
  • Projeto / Atividade: 2.051 - Manutenção dos Serviços da Atenção Primária
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: Serviços a serem prestados no repasse de recurso pecuniario a titulo de auxilio moradia e auxilio alimentaçao como tambem custeio de agua potavel aos medicos participantes do Progama Mais Medicos do Governo Federal, atuantes neste municipio, amparados pela Lei Municipal n. 468A/2013 e alterada pela Lei Municipal n. 532/2015, e Lei Municipal 727/2022, junto ao PSF - Programa Saude da Familia.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010012 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 25.200,00
15010061 15 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 2.100,00
15010004 15 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 2.100,00
08020003 8 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 2.100,00
09020089 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 2.100,00
04030008 4 de março de 2024 Liquidação Realizado 2.100,00
08030065 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 2.100,00
08040028 8 de abril de 2024 Liquidação Realizado 2.100,00
10040048 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 2.100,00
07050002 7 de maio de 2024 Liquidação Realizado 2.100,00