Dados do pagamento de número 14050005


  • Data do pagamento 14/05/2024
  • Valor 82.125,38 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 78.183,36 13311 Banco do Brasil S.A. BB MORRINHOS 3956 133116

Dados do empenho de número 02010009
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: NEO CONSULTORI A E ADMINISTRA ÇÃO DE BENEFÍC IOS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Carona'
  • Número da licitação: '2808.02-2023'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0011 - Gestão dos Serviços da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
  • Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM RAZAO DO USO. DESCRICAO COMPLEMENTAR COM IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS (CAMINHOES LEVES E PESADOS,COMBOIO E TRATORES EM GERAL) COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO ONLINE EM TEMPO REAL POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO E/OU COM CHIP, MEDIANTE GESTAO DO SERVICO DE ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E ALCOOL.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010009 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 300.000,00
07030011 7 de março de 2024 Liquidação Realizado 58.139,07
14030030 14 de março de 2024 Pagamento Realizado 58.139,07
08050023 8 de maio de 2024 Liquidação Realizado 82.125,38
14050005 14 de maio de 2024 Pagamento Realizado 82.125,38