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Prefeitura Municipal de Milagres ( 02/01/2013 a 18/11/2016 ) - CE

Dados do pagamento de número 26100111


  • Data do pagamento 26/10/2016
  • Valor 4.580,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 4.580,00 854284 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2300 2300 35440

Dados do empenho de número 01060127
  • Empenho feito em 01/06/2016
  • Tipo: Global
  • Credor: BRUNO PLANZO A NTUNES - ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '3001.01/2015'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Coordenação e Manutenção Administrativo em Geral
  • Projeto / Atividade: 2.051 - Coordenação e Manutenção Administrativa da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos destinados à saúde 15%
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE MILAGRES/CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01060127 1 de junho de 2016 Empenho Realizado 31.500,00
08070202 8 de julho de 2016 Pagamento Realizado 4.235,00
08070103 8 de julho de 2016 Liquidação Realizado 4.235,00
08070205 8 de julho de 2016 Pagamento Realizado 3.370,00
08070204 8 de julho de 2016 Pagamento Realizado 4.395,00
08070203 8 de julho de 2016 Pagamento Realizado 4.075,00
08070106 8 de julho de 2016 Liquidação Realizado 3.370,00
08070105 8 de julho de 2016 Liquidação Realizado 4.395,00
08070104 8 de julho de 2016 Liquidação Realizado 4.075,00
26100110 26 de outubro de 2016 Liquidação Realizado 4.580,00
26100112 26 de outubro de 2016 Liquidação Realizado 4.340,00
26100112 26 de outubro de 2016 Pagamento Realizado 4.340,00
26100111 26 de outubro de 2016 Pagamento Realizado 4.580,00