Destalhes do empenho de número 04010124
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSE EDSON FER NANDES DA SILV A
- CNPJ: XXX.231.413-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 005 - Secretaria de Administração e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Coordenação e Manutenção Administrativo em Geral
- Projeto / Atividade: 2.009 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: concessão de 03 (três) diarias em favor do servidor acima conduzir veiculo oficial em viage com o responsavel pelo setor de compras afimde realizar pesquisas de preços em diversas secretarias, conforme portaria.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
04010124 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 75,00 |
04010021 | 4 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 75,00 |
04010012 | 4 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 75,00 |