User

Prefeitura Municipal de Mauriti ( 02/01/2019 a 16/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 11040083


  • Data do pagamento 11/04/2024
  • Valor 34.074,52 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 34.074,52 0 Banco do Brasil S.A. BB 4555 189790

Dados do empenho de número 03010027
  • Empenho feito em 03/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGÉTICA DO CEARÁ
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 003 - Fundo de Desenv. Educação Básica- FUNDEB
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0233 - Valorizacao do Magisterio
  • Projeto / Atividade: 2.060 - Gestão do Fundo de Manutenção e Desenv. Educação Básica - FUNDEB 30% Fundamental
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
  • Histórico: serviços a serem prestados no fornecimento de energia elétrica para órgãos coordenados pela Secretaria Municipal de Educação (Fundeb 30%) deste município, durante o corrente exercício financeiro.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010027 3 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 250.000,00
10010033 10 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 36.009,41
10010032 10 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 10.580,32
18010004 18 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 14.059,17
18010013 18 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 28.835,90
18010012 18 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 39.394,47
18010003 18 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 10.972,21
19010025 19 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 28.835,90
19010028 19 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 14.059,17
19010027 19 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 10.972,21
19010026 19 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 39.394,47
16020060 16 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 36.009,41
16020059 16 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 10.580,32
20030039 20 de março de 2024 Liquidação Realizado 11.046,59
20030038 20 de março de 2024 Liquidação Realizado 26.921,78
01040001 1 de abril de 2024 Empenho Anulado 14.555,58
05040018 5 de abril de 2024 Liquidação Realizado 34.074,52
05040016 5 de abril de 2024 Liquidação Realizado 13.713,81
11040079 11 de abril de 2024 Pagamento Realizado 11.046,59
11040081 11 de abril de 2024 Pagamento Realizado 13.713,81
11040083 11 de abril de 2024 Pagamento Realizado 34.074,52
11040078 11 de abril de 2024 Pagamento Realizado 26.921,78
09050007 9 de maio de 2024 Liquidação Realizado 9.836,24