Dados do pagamento de número 03010002


  • Data do pagamento 03/01/2020
  • Valor 755,48 R$

Dados do empenho de número 02010019
  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: COMÉRCIO DE CO MBUSTÍVEIS BAN DEIRA BRANCA L TDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '2017.11.22.001'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec Juventude,Desp,Cultura, Turismo e La
  • Função: 13 - Cultura
  • Subfunção: 392 - Difusão Cultural
  • Programa de governo: 0402 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.036 - Manut. das Ativid. da Sec. e Expansao Cultural e Artistica
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, FILTROS E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO, CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ-CE

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010019 2 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 196.320,00
06020024 6 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 9.284,30
11020022 11 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 9.284,30
09030001 9 de março de 2020 Liquidação Realizado 9.243,40
12030009 12 de março de 2020 Pagamento Realizado 9.243,40
06040020 6 de abril de 2020 Liquidação Realizado 9.182,05
13040025 13 de abril de 2020 Pagamento Realizado 9.182,05
06050042 6 de maio de 2020 Liquidação Realizado 8.998,00
25050002 25 de maio de 2020 Pagamento Realizado 8.998,00
08060038 8 de junho de 2020 Liquidação Realizado 9.182,05
12060045 12 de junho de 2020 Pagamento Realizado 9.182,05
13070011 13 de julho de 2020 Liquidação Realizado 8.180,00
15070057 15 de julho de 2020 Pagamento Realizado 8.180,00
14080010 14 de agosto de 2020 Liquidação Realizado 9.284,30
21080075 21 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 9.284,30
02090023 2 de setembro de 2020 Liquidação Realizado 8.793,50
11090019 11 de setembro de 2020 Liquidação Realizado 2.658,50
11090035 11 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 8.793,50
15090038 15 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 2.658,50
06100012 6 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 9.509,25
13100011 13 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 9.509,25
05110031 5 de novembro de 2020 Liquidação Realizado 9.611,50
11110021 11 de novembro de 2020 Pagamento Realizado 9.611,50
10120030 10 de dezembro de 2020 Liquidação Realizado 11.124,80