Dados do pagamento de número 25060005


  • Data do pagamento 25/06/2020
  • Valor 2.178,40 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.178,40 258458 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2285 2285 27853X

Dados do empenho de número 16060001
  • Empenho feito em 16/06/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A M DE SOUSA P APELARIA ME
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0807 - Assistência Social Geral
  • Projeto / Atividade: 2.042 - Manutenção do Bloco de Serviços da Prote ção Social Basica
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PUBLICAS DE ATENDIMENTO DO SUAS-RECURSO PROVENIENTE DO REPASSE FINANCEIRO EMERGENCIAL PARA EXECUÇÃO DE AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRTURAÇÃO DA REDE SUAS NO AMBITO MUNICIPAL,DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMRERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL EM DECORRENCIA DE IFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS, COVID-19-REGULAMENTADO PELA PORTARIA No:369/2020 MINISTERIO DA CIDADANIA.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
16060001 16 de junho de 2020 Empenho Realizado 2.178,40
18060034 18 de junho de 2020 Liquidação Realizado 2.178,40
25060005 25 de junho de 2020 Pagamento Realizado 2.178,40