Dados do pagamento de número 11040003


  • Data do pagamento 11/04/2024
  • Valor 2.078,00 R$

Dados do empenho de número 28120002
  • Empenho feito em 28/12/2022
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: VALE CAR COMER CIAL DE LUBRIF ICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS LT DA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '2021.1709-001PM'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. Infraestrutura e Urbanismo
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 1501 - Gestão da Política de Infraestrutura e Urbanismo
  • Projeto / Atividade: 2.020 - Gerenciamento da Sec. Mun. de Infraestru tura e Urbanismo (SEINFRA)
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: AQUISICAO DE BATERIAS PARA USO NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.