Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03040020
- Data do pagamento 03/04/2024
- Valor 157.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 157.000,00 | 5700 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2253 | 8848X |
N/A | Débito | 573.000,00 | 5700 | Caixa Econômica Federal | CEF | 0750 | 6240507 |
Dados do empenho de número 01020028
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: SOCIEDADE BENE FICENTE SÃO CA MILO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1004 - Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Custeio/M.A.C
- Projeto / Atividade: 2.052 - Gerenciamento das ASPS - Custeio / MAC (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.50.41.00 - Contribuições
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Contribuição financeira do Governo do Estado do Ceará através da Secretaria de Saúde do Estado, para custeio de despesas do servviço integral de urgencia e emergencia, conforme convenio 27.12.002.2023-secsa, de responsabilidade da secretaria de Saude do município de Limoeiro do Norte.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01020028 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 730.000,00 |
05030028 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 730.000,00 |
03040020 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 573.000,00 |
03040020 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 157.000,00 |