Dados do pagamento de número 05040027


  • Data do pagamento 05/04/2024
  • Valor 7.990,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 7.990,00 38993 Banco do Brasil S.A. BB 2253 32964

Dados do empenho de número 09010009
  • Empenho feito em 09/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: MUNICICONTAS-C ONTABILIDADE E ASSESSORIA MU NICIPAL S/S LT DA
  • A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
  • Número da licitação: '2023.1812.001PM'
  • Unidade orçamentária: 001 - Superintendência Municipal de Trânsito
  • Função: 26 - Transporte
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 1501 - Gestão da Política de Infraestrutura e Urbanismo
  • Projeto / Atividade: 2.104 - Gerenciamento da Superintendência Munici pal de Trânsito
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
09010009 9 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 95.880,00
07020007 7 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 7.990,00
12030001 12 de março de 2024 Liquidação Realizado 7.990,00
14030006 14 de março de 2024 Pagamento Realizado 7.990,00
01040024 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 7.990,00
04040011 4 de abril de 2024 Pagamento Realizado 7.990,00
05040027 5 de abril de 2024 Pagamento Realizado 7.990,00
30040005 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 7.990,00