Dados do pagamento de número 08040009


  • Data do pagamento 08/04/2024
  • Valor 14.390,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 14.390,00 40802 Banco do Brasil S.A. BB 2253 32964

Dados do empenho de número 09010007
  • Empenho feito em 09/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: MUNICICONTAS-C ONTABILIDADE E ASSESSORIA MU NICIPAL S/S LT DA
  • A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
  • Número da licitação: '2023.1812.001PM'
  • Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Municipal de Educação Básica
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 1201 - Gestão das Políticas Públicas de Educação
  • Projeto / Atividade: 2.042 - Gerenciamento da Sec. Mun. de Educação Básica (SEMEB) (OCA-NE)
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
09010007 9 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 172.680,00
06020005 6 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 14.390,00
05030027 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 14.390,00
06030012 6 de março de 2024 Pagamento Realizado 14.390,00
01040022 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 14.390,00
05040021 5 de abril de 2024 Pagamento Realizado 14.390,00
08040009 8 de abril de 2024 Pagamento Realizado 14.390,00
30040006 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 14.390,00
10050011 10 de maio de 2024 Pagamento Realizado 14.390,00