Dados do pagamento de número 15050003


  • Data do pagamento 15/05/2024
  • Valor 186,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 186,00 51501 Banco do Brasil S.A. BB 2253 624357

Dados do empenho de número 23010004
  • Empenho feito em 23/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A. ANCHIETA CH AVES JUNIOR - ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '2023.0103-002PM'
  • Unidade orçamentária: 001 - Superintendência Municipal de Trânsito
  • Função: 26 - Transporte
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 1501 - Gestão da Política de Infraestrutura e Urbanismo
  • Projeto / Atividade: 2.104 - Gerenciamento da Superintendência Munici pal de Trânsito
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: AQUISIÇÕES DE PNEUS E BATERIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM OU VENHA A COMPOR A FROTA DA AUTARQUIA MUNICPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
23010004 23 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 2.920,00
25010020 25 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 2.920,00
15050003 15 de maio de 2024 Pagamento Realizado 2.920,00