Dados do pagamento de número 23040044


  • Data do pagamento 23/04/2024
  • Valor 5.210,04 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.210,04 42301 Banco do Brasil S.A. BB 2253 490709

Dados do empenho de número 02010084
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: COMPANHIA ENER GETICA DO CEAR A
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Manutenção da Educação Básica -
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 1202 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental
  • Projeto / Atividade: 2.035 - Gerenciamento do Ensino Fundamental - FU NDEB 30% (OCA-E)
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
  • Histórico: Tarifa referente ao fornecimento de energia elétrica da Rede de Escolas de Ensino Infantil FUNDEB 30% do Município de Limoeiro do Norte, durante o corrente exercício financeiro.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010084 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 200.000,00
30010001 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 503,61
31010012 31 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 503,61
26020011 26 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 40.012,15
06030017 6 de março de 2024 Liquidação Realizado 662,33
07030017 7 de março de 2024 Liquidação Realizado 48.176,12
18030007 18 de março de 2024 Pagamento Realizado 662,33
18030006 18 de março de 2024 Pagamento Realizado 48.176,12
02040022 2 de abril de 2024 Liquidação Realizado 868,61
15040015 15 de abril de 2024 Pagamento Realizado 40.012,15
15040001 15 de abril de 2024 Pagamento Realizado 868,61
17040014 17 de abril de 2024 Liquidação Realizado 5.210,04
18040022 18 de abril de 2024 Liquidação Realizado 5.035,42
19040004 19 de abril de 2024 Liquidação Realizado 47.268,00
23040044 23 de abril de 2024 Pagamento Realizado 5.210,04
25040015 25 de abril de 2024 Liquidação Realizado 301,42
25040016 25 de abril de 2024 Liquidação Realizado 169,94
07050013 7 de maio de 2024 Liquidação Realizado 471,84
09050007 9 de maio de 2024 Pagamento Realizado 169,94
09050008 9 de maio de 2024 Pagamento Realizado 301,42