Dados do pagamento de número 25010009


  • Data do pagamento 25/01/2024
  • Valor 150,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 150,00 12501 Banco do Brasil S.A. BB 2253 40571X
Diárias
  • Beneficiado: ANA LEODETE DAMASCENO MOURA DE OLIVEIRA
  • Número da portaria: 140/2024
  • Data da portaria: 22/01/2024
  • Destino: FORTALEZA - CE
  • Início 24/01/2024
  • Final 24/01/2024
  • Quantidade 1,00
  • Valor unitário: 150,00 R$
  • Valor total: 150,00 R$
  • Motivo Uma diáia no valor de 150,00 (cento ecinquenta reais), ao Sra. ANA LEODETE DAMASCENO MOURA DE OLIVEIRA, assessora extraordinaria para capitação de recursos financeiros, para fazer face as despesas do seu deslocamento a cidade de Fortaleza-Ce, no dia 24 de janeiro de 2024, onde acompanhara a prefeita em uma audiencia com o superintedente do detran-ce, o Sr. Michel Mourão Matos,conforme portaria nº 140/2024.

Dados do empenho de número 22010006
  • Empenho feito em 22/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ANA LEODETE DA MASCENO MOURA DE OLIVEIRA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Governo
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0403 - Gestão da Sec. Mun. de Governo
  • Projeto / Atividade: 2.007 - Gerenciamento da Sec. Mun. de Governo (SEGOV)
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: Uma diáia no valor de 150,00 (cento ecinquenta reais), ao Sra. ANA LEODETE DAMASCENO MOURA DE OLIVEIRA, assessora extraordinaria para capitação de recursos financeiros, para fazer face as despesas do seu deslocamento a cidade de Fortaleza-Ce, no dia 24 de janeiro de 2024, onde acompanhara a prefeita em uma audiencia com o superintedente do detran-ce, o Sr. Michel Mourão Matos,conforme portaria nº 140/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22010006 22 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 150,00
22010007 22 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 150,00
25010009 25 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 150,00