Destalhes do empenho de número 02050009


  • Empenho feito em 02/05/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JORGEANNA GRAN GEIRO E SILVA
  • CNPJ: XXX.111.033-XX
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 005 - Sec. Mun. Ass. Social, Pol.Mul. Crian. A
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0801 - Gestão da Assist.Social, Pol. Púb. Mulheres, Crian. Adol e P
  • Projeto / Atividade: 2.083 - Gerenc. Sec. Mun. Assist. Socil e de Pol Púb. Mulheres, Crian. Adol. Pes. Defici
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: pagamento de diarias a Servidora JORGEANA GRANGEIRO E SILVA, Secretaria de Assistencia Social, para fazer face a despesas de deslocamento a Fortaleza, no dia 06 de maio de 2024, para participação d seminario de fortalecimento do SISAN , de responsabilidade da SEMAS de Limoeiro do Norte.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02050009 2 de maio de 2024 Empenho Realizado 200,00
02050035 2 de maio de 2024 Liquidação Realizado 200,00